国产欧美日韩一区二区图片,在线无码AⅤ精品动漫,露脸经典50岁的老熟女,国产免费久久精品99RE丫丫一

政策文件
SHOW
關于《寧德市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會關于進一步加強市屬國有企業(yè)內(nèi)部審計工作的意見(試行)》的政策解讀
點擊:4360 發(fā)布時間:2021-02-19 所屬分類:政策文件 作者: 來源:寧德市國資委 
  寧德市國資委于2021年2月7日印發(fā)了《進一步加強市屬國有企業(yè)內(nèi)部審計工作的意見(試行)》(寧國資監(jiān)〔2021〕6號),主要從內(nèi)部審計工作的重要性、總體要求、內(nèi)部審計領導和管理體制機制等方面對市屬國有企業(yè)內(nèi)部審計工作進行規(guī)范和指導。
  
  一、制定背景
  
  為有效推動市屬國有企業(yè)構建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權威高效的審計監(jiān)督體系,貫徹落實黨中央、國務院關于深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督的工作部署,進一步加強和推進市屬國有企業(yè)內(nèi)部審計工作,制定了本辦法。
  
  二、制定依據(jù)
  
  根據(jù)《國務院國資委關于深化中央企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督工作的實施意見》(國資發(fā)監(jiān)督規(guī)〔2020〕60號)、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》(審計署令第11號)。
  
  三、體例和框架安排
  
  《意見》共分九點二十四條,包括:一、充分認識加強企業(yè)內(nèi)部審計工作的重要意義;二、總體要求;三、強化統(tǒng)一管控能力,進一步完善內(nèi)部審計領導和管理體制機制;四、有效履行工作職責,全面提升內(nèi)部審計監(jiān)督效能;五、聚焦經(jīng)濟責任,促進權力規(guī)范運行和責任有效落實;六、突出關鍵環(huán)節(jié),強化對重點領域的監(jiān)督力度;七、加強內(nèi)控體系審計,促進提升企業(yè)內(nèi)控體系有效性;八、壓實整改落實責任,促進審計整改與結果運用;九、加強出資人對內(nèi)部審計工作的監(jiān)管,組織開展檢查評價和責任追究。
  
  四、主要內(nèi)容
  
 ?。ㄒ唬╆P于“一、充分認識加強企業(yè)內(nèi)部審計工作的重要意義”,主要闡述了內(nèi)部審計工作在企業(yè)監(jiān)督管理中的重要意義,要求各所出資企業(yè)要增強思想認識。
  
 ?。ǘ╆P于“二、總體要求”,主要闡述了黨中央、國務院對企業(yè)內(nèi)部審計工作的部署要求。
  
  (三)關于“三、強化統(tǒng)一管控能力,進一步完善內(nèi)部審計領導和管理體制機制”,共5點,明確了內(nèi)部審計工作的領導體制,要求成立審計工作領導小組,推進企業(yè)成立內(nèi)部審計中心,健全內(nèi)部審計制度體系,強化激勵約束機制。
  
  (四)關于“四、有效履行工作職責,全面提升內(nèi)部審計監(jiān)督效能”,共4點,主要提出要積極推動內(nèi)部審計監(jiān)督全覆蓋、加快推動內(nèi)部審計信息化建設與應用,加強企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督協(xié)調(diào)配合,提升審計隊伍專業(yè)化、職業(yè)化水平。
  
 ?。ㄎ澹╆P于五至七點,共10條,主要對審計項目進行解釋說明。
  
  (六)關于“八、壓實整改落實責任,促進審計整改與結果運用”,主要要求要進一步壓實審計整改落實責任,促進審計整改與結果運用。
  
 ?。ㄆ撸╆P于“九、加強出資人對內(nèi)部審計工作的監(jiān)管,組織開展檢查評價和責任追究”,主要闡述了市國資委要強化對內(nèi)部審計工作的監(jiān)督指導,建立健檢查評估工作機制,同時加大內(nèi)部審計責任追究力度。

Copyright ? 2020 All Rights Reserved 承辦單位:寧德三都澳新區(qū)開發(fā)建設有限公司 技術支持:寧德中新傳媒有限公司
閩ICP備18001064號 閩公網(wǎng)安備 35090202000266號